
灵武市人民检察院
LING WU SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
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灵武市人民检察院
LING WU SHI REN MIN JIAN CHA YUAN

灵武市人民检察院
LING WU SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
宁夏回族自治区灵武市人民检察院
2016年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市人民检察院2016年部门预算——单位概况
一、主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是:
(一)对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受人民代表大会及其常务委员会的监督。
(二)依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。
(三)依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及其他刑事案件进行侦查。
(四)对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。
(五)依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。
(六)对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向人民法院提起抗诉。
(七)受理公民控告、申诉和检举。
(八)受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。
(九)对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。
二、部门预算单位构成
单位下设10个内设机构,分别为:办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、法警大队。
灵武市人民检察院属于自治区本级预算单位,无下属单位。
灵武市人民检察院2016年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 1124.19 | (四)公共安全支出 | 756.61 | 756.61 | |
| | | (八)社会保障和就业支出 | 243.51 | 243.51 | |
| | | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 44.04 | 44.04 | |
| | | (十八)住房保障支出 | 80.03 | 80.03 | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一)一般公共预算财政拨款 | | (一)一般公共预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 1124.19 | 支出总计 1124.19 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
| 功能分类科目 | 2016年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
| 038001 | 灵武市人民检察院本级 | 1124.19 | 1124.19 | 1057.39 | | | 66.8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
| 功能分类科目 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | 2016年预算数与2015年执行数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
| 038001 | 灵武市人民检察院本级 | 1,554.12 | 1124.19 | 1124.19 | | -429.93 | -28% | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,304.73 | 756.61 | 756.61 | | -548.12 | -42% | |
| 20404 | 检察 | 1,304.73 | 756.61 | 756.61 | | -548.12 | -42% | |
| 2040401 | 行政运行 | 918.47 | 756.61 | 756.61 | | -161.86 | -18% | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 324.88 | 66.8 | | 66.8 | -258.08 | -79% | |
| 2040409 | 两房建设 | 50.68 | | | | -50.68 | -100% | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 10.7 | | | | -10.7 | -100% | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.16 | 243.51 | 243.51 | | 82.35 | 51% | |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2.4 | 125.27 | 125.27 | | 122.87 | 5120% | |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 122.47 | 122.47 | | 122.47 | #DIV/0! | |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.27 | 1.05 | 1.05 | | -0.22 | -17% | |
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.13 | 1.75 | 1.75 | | 0.62 | 55% | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140.81 | 117.64 | 117.64 | | -23.17 | -16% | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 140.81 | 117.64 | 117.64 | | -23.17 | -16% | |
| 20808 | 抚恤 | 17.95 | 0.6 | 0.6 | | -17.35 | -97% | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.95 | 0.6 | 0.6 | | -17.35 | -97% | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.76 | 44.04 | 44.04 | | 10.28 | 30% | |
| 21005 | 医疗保障 | 33.76 | 44.04 | 44.04 | | 10.28 | 30% | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 22.65 | 27.03 | 27.03 | | 4.38 | 19% | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 11.11 | 17.01 | 17.01 | | 5.9 | 53% | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.48 | 80.03 | 80.03 | | 25.55 | 47% | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.48 | 80.03 | 80.03 | | 25.55 | 47% | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.48 | 80.03 | 80.03 | | 25.55 | 47% | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
| 经济科目 | 基本支出预算 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | 1124.19 | 703.49 | 168.24 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 703.49 | 703.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 180.29 | 180.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 242.09 | 242.09 | |
| 30103 | 奖金 | 15.02 | 15.02 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 181.91 | 181.91 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.18 | 84.18 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 168.24 | | 168.24 |
| 30201 | 办公费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30206 | 电费 | 14.50 | | 14.50 |
| 30207 | 邮电费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30208 | 取暖费 | 2.64 | | 2.64 |
| 30209 | 物业管理费 | 23.80 | | 23.80 |
| 30211 | 差旅费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 252.47 | 252.47 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 96.96 | 96.96 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.60 | 0.60 | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 80.03 | 80.03 | |
| 30312 | 提租补贴 | | | |
| 30313 | 购房补贴 | | | |
| 30314 | 采暖补贴 | 8.08 | 8.08 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 66.80 | 66.80 | |
| 310 | 四、其他资本性支出 | | | |
| 30102 | 办公设备购置 | | | |
| 30103 | 专用设备购置 | | | |
| 30107 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30199 | 其他资本性支出 | | | |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
| 2015年预算数 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | |||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
| 60.7 | | 60.7 | | 42.7 | 18.0 | 40.78 | | 40.78 | | 34.8 | 5.98 | 54.6 | | 54.6 | | 38.4 | 16.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
| 功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、本年收入 | 1124.19 | 一、本年支出 | 1124.19 | 1124.19 | |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 1124.19 | (四)公共安全支出 | 756.61 | 756.61 | |
| | | (八)社会保障和就业支出 | 243.51 | 243.51 | |
| | | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 44.04 | 44.04 | |
| | | (十八)住房保障支出 | 80.03 | 80.03 | |
| 二、上年结转结余 | | | | | |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | | 二、年末结转结余 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 其中:一般公共预算财政拨款 | | | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 1124.19 | 支出总计 1124.19 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | ||||||
| 038001 | 灵武市人民检察院本级 | 1124.19 | | 1124.19 | 1124.19 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 038001 | 灵武市人民检察院本级 | 1,124.19 | 1,057.39 | 66.80 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,124.19 | 1,057.39 | 66.80 | | | | |
| 20404 | 检察 | 1,124.19 | 1,057.39 | 66.80 | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 689.81 | 689.81 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 66.80 | | 66.80 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.51 | 243.51 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 117.64 | 117.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.47 | 122.47 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.04 | 44.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.03 | 27.03 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.03 | 27.03 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.01 | 17.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.03 | 80.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.03 | 80.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.03 | 80.03 | | | | | |
灵武市人民检察院2016年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于灵武市人民检察院2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市人民检察院2016年财政拨款收支总预算1,124.19万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1,124.19万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:公共安全支出756.61万元、社会保障和就业支出243.51万元、医疗卫生与计划生育支出44.04万元、住房保障支出80.03万元。
二、关于灵武市人民检察院2016年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
灵武市人民检察院2016年一般公共预算拨款基本支出1,124.19万元,比2015年执行数据减少429.93万元,下降27.6%。其中:
人员经费703.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费168.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
灵武市人民检察院2016年一般公共预算拨款项目支出66.8万元,其中:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2016年预算66.8万元,比2015年执行数据减少258.08万元,下降79.4%。主要用于检察机关基本办案经费及装备采购。
三、关于灵武市人民检察院2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
灵武市人民检察院2016年“三公”经费财政拨款预算数为54.6万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费38.4万元,公务接待费16.2 万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年(减少)6.1 万元,其中:公务用车运行费减少4.3万元,主要原因行政单位公务车改革;公务接待费增加减少1.8万元,主要原因减少招待批次与人数。
四、关于灵武市人民检察院2017年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
灵武市人民检察院2016年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2015年执行数据增加0万元,增长0 %。
(二)项目支出情况说明
灵武市人民检察院2016年无政府性基金预算拨款项目支出。
五、关于灵武市人民检察院2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,灵武市人民检察院2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1,124.19万元,支出总预算1,124.19万元。
收入预算包括:上年结转 0万元,占0%;财政拨款收入 1,124.19万元,占100%。
支出预算包括:基本支出1,057.39万元,占94.06%;项目支出66.8万元,占5.94%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2016年,灵武市人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算162.84万元,与2015年预算数持平。
(二)政府采购情况
2016年,灵武市人民检察院政府采购预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2015年12月31日,固定资产占有1,083.43万元。
灵武市人民检察院无下属单位。
(四)预算绩效情况
灵武市人民检察院2016年一般公共预算拨款项目支出66.80万元,主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出。坚持把科技强检作为提高检察机关法律监督能力的重要途径,不断提高检察工作的科技含量,切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战斗力。
(五)其他需说明的事项
无